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檢測認證人脈交流通訊錄
  • 安徽ISO三體系認證步驟詳解 安徽認證機構

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  • 認證機構類別:認證機構
    認證服務類別:管理體系認證
  • 一、體系策劃階段

    1.成立推行小組

    (1) 任命管理者代表(非必須)

    (2) 組建體系推行團隊

    2.體系診斷和分析

    公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些?哪些活動需要新建立,哪些需要廢除,哪些可以優(yōu)化和整合等,體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據(jù)。

    3.制定推行計劃

    體系推行的各項工作應采用甘特圖的形式反映,推行負責人應時刻關注推行進度是否按照計劃實施。

    4.召開啟動大會

    5.標準培訓

    6.規(guī)范組織架構

    按照體系的管理范圍,重新梳理公司的組織架構,并規(guī)定各部門職責。

    二、文件建立階段

    1.制定文件編寫計劃按照推行總計劃制定文件編寫計劃,將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員,規(guī)定具體的完成日期。

    2.文件編寫按照文件編寫計劃對文件進行編寫、修訂,包括但不限于以下文件:

    a) 手冊文件(如質量手冊、環(huán)境手冊等)

    b) 程序文件

    c) 三級文件(作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等)

    d) 各級文件涉及的表格、標簽格式等

    3.文件評審

    三、試運營階段 

    1.文件培訓與實施

    2.內(nèi)審員培訓

    四、檢查與改進階段 

    1.內(nèi)部審核

    內(nèi)審員按照審核實施計劃、內(nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調查驗證等方法收集客觀證據(jù)并逐項實事求是地記錄。審核時,審核員應及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn),并對事實證據(jù)進行確認。

    2.管理評審

    管理者主持,針對管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進行評審。

    3.改進

    內(nèi)審不符合項以及管理評審輸出的改善項目應按擬定的改善計劃進行,對改善效果應及時確認和關閉。

    審核結束后,各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和體系中存在的薄弱環(huán)節(jié),進行分析研究找出原因,制定糾正、預防和改進措施計劃,明確完成日期并組織實施。內(nèi)審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審、驗證,并對糾正結果進行判斷、評價和記錄。

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